• 离退休办公室
  • 部门概况
  • 工作要闻
  • 政策法规
  • 通知公告
  • 关工委工作
  • 部门大事记
  • 工会
  • 部门概况
  • 必威官网登陆
  • 法规制度
  • 通知公告
  • 文体活动
  • 计生女工
  • 资料下载
  • 财务处
  • 部门概况
  • 必威官网登陆
  • 国家法规
  • 省内制度
  • 必威体育精装版app下载制度
  • 信息公开
  • 资料下载
  • 部门动态
  • 信息查询
  • 服务指南
  • 质量控制部
  • 部门概况
  • 必威官网登陆
  • 规章制度
  • 政策文件
  • 部门通知
  • 部门动态
  • 产教融和推进办公室
  • 部门概况
  • 必威官网登陆
  • 工作动态
  • 政策法规
  • 通知公告
  • 资料下载
  • 纪检监察室
  • 部门概况
  • 必威官网登陆
  • 工作动态
  • 学习园地
  • 政策法律
  • 警钟长鸣
  • 举报指南
  • 审计处
  • 部门概况
  • 政策法规
  • 审计动态
  • 通知公告
  • 业务学习
  • 资料下载
  • 资产处
  • 部门概况
  • 必威官网登陆
  • 工作动态
  • 规章制度
  • 资料下载
  • 通知公告
  • 政府采购
  • 资料查询(链接资产管理信息系统)
  • 联系我们
  • 基建管理办
  • 部门概况
  • 必威官网登陆
  • 校园规划
  • 工程建设
  • 校园建筑
  • 规章制度
  • 政策法规
  • 联系我们
  • 后勤服务中心
  • 部门概况
  • 必威官网登陆
  • 政策法规
  • 规章制度
  • 工作动态
  • 政策法规

  • 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》 2020-02-28
    第一章总则 第一条为了坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,强化对党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员(以下统称领导干部)的管理监督,促进领导干部履职尽责、担当作为,确保党中央令行禁止,根据《中华人民共和国审计法》和有关党内法规,制定本规定。 第二条经济责任审计工作以马克思列宁主义、毛泽东思...
  • 第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理 2020-02-26
    第一章  总 则 第一条  为了规范内部审计业务外包管理行为,保证内部审计质量,根据《内部审计基本准则》,制定本准则。 第二条  本准则所称内部审计业务外包管理,是指组织及其内部审计机构将业务委托给本组织外部具有一定资质的中介机构,而实施的相关管理活动。 第三条  本准则适用于各类组织的内部审计机构...
  • 中国内部审计协会发布《第3101号内部审计实务指南—审计报告》 2020-02-25
    各会员单位: 为了进一步完善内部审计准则体系,指导内部审计实践,中国内部审计协会组织修订完成了《第3101号内部审计实务指南—审计报告》。经中国内部审计协会第七届常务理事会第二次会议审议通过,现予以印发,自2020年1月1日起施行。2009年1月1日起施行的《内部审计实务指南第3号—审计报告》同时废...
  • 教育部关于印发《教育部经济责任审计整改工作办法》的通知 2019-06-25
    教育部关于印发《教育部经济责任审计 整改工作办法》的通知 教财〔2017〕3号 部属各高等学校、各直属单位、驻外使领馆教育处组: 为严格落实教育部经济责任审计整改工作责任,强化审计整改工作的严肃性,提升审计整改工作质量和效果,根据有关法律法规,我部制定了《教育部经济责任审计整改工作办法》,现印发给你...
  • 教育部关于印发《教育部经济责任审计规定》的通知 2019-06-25
    教育部关于印发《教育部经济责任审计规定》的通知 教财〔2016〕2号 部属各高等学校、各直属单位、驻外使领馆教育处组: 为健全完善教育部经济责任审计制度,加强对直属高校、直属单位主要领导干部和驻外教育机构参赞的管理监督,根据有关法律法规,教育部制定了《教育部经济责任审计规定》,现印发给你们,请遵照执...
  • 教育部关于加强直属高校建设工程 管理审计的意见 2019-06-25
    教育部关于加强直属高校建设工程 管理审计的意见 教财[2016]11号   部属各高等学校: 根据《教育系统内部审计工作规定》《教育部直属高校基本建设管理办法》和《教育部关于加强直属高校内部审计工作的意见》,为进一步加强直属高校建设工程管理审计工作,现提出如下意见: 一、深化对建设工程管理审计的认识...
  • 教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见 2019-06-25
    教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见 部属各高等学校: 根据《中华人民共和国审计法》以及《国务院关于加强审计工作的意见》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关文件,为进一步加强直属高等学校内部审计工作,现提出以下意见: 一、高度重视,切实加强组织领导 1. 进一步提高对内部审计工作重要性的...
  • 教育部关于推进直属高等学校内部审计信息化建设的意见 2019-06-25
    教育部关于推进直属高等学校 内部审计信息化建设的意见 教财〔2017〕10号 部属各高等学校: 为深入贯彻落实党的十九大精神,全面提升信息化环境下的教育内部审计能力,根据《国务院关于加强审计工作的意见》和《“十三五”国家审计信息化发展指导意见》等有关文件精神,现就推进直属高等学校内部审计信息化建设提...
  • 审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见 2019-06-25
          中华人民共和国审计署文件   审法发〔2018〕2号     审计署关于加强内部审计工作 业务指导和监督的意见   各省、自治区、直辖市和计划单列市、新疆生产建设兵团审计厅(局),署机关各单位、各派出审计局、各特派员办事处、各直属单位: 为深入贯彻落实党的十九大精神,促进提高内部审计质量...
  • 《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号) 2019-06-25
    《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)   中华人民共和国审计署令 第11号 《审计署关于内部审计工作的规定》已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2018年3月1日起施行。                                      审 计 长    胡泽君    ...
  • 关于印发《2019年湖南省教育审计工作要点》的通知 2019-06-25
    关于印发《2019年湖南省 教育审计工作要点》的通知   各市州教育(体)局,各普通高等学校,厅委直属各单位: 现将《2019年湖南省教育审计工作要点》印发给你们。请各单位结合实际认真贯彻落实。     湖南省教育厅  2019年2月27日   2019年湖南省教育审计工作要点   一、指导思想 以...
  • 政策法规 2019-05-05
  • 主要媒体报道